Gemeenteraad
Gemeenteraad
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Gemeenteraad | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 2.055 | 2.227 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 2.055 | 2.227 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 |
Wat willen we bereiken?
De raad stelt als volksvertegenwoordiger kaders vast voor alle plannen en maakt afspraken hoe de plannen worden uitgevoerd. Ook controleert de raad of de afspraken zijn uitgevoerd binnen deze kaders. In de commissie-en raadsvergaderingen vindt de besluitvorming hierover plaats.
Wat gaan we ervoor doen?
Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Inwoners van Den Haag mogen altijd langskomen als insprekers en als publiek. Er is één uitzondering: als er geheim wordt vergaderd. Dat komt maar heel weinig voor.
Met het programma ‘Gast van de raad’ krijgen inwoners speciaal een uitnodiging om een raadsvergadering bij te wonen. Raadsleden vertellen wat zij doen en er is ruimte om vragen aan hen te stellen. Om zoveel mogelijk verschillende bewoners voor Gast van de raad uit te nodigen, krijgen willekeurige inwoners van Den Haag een persoonlijke uitnodiging om langs te komen.
Schoolklassen komen wekelijks op bezoek in de raadzaal om te leren over politiek en democratie. Basisscholen (groep 7 en 8) doen het programma ‘Democracity’ van ProDemos. Met begeleiding van één of meer raadsleden gaan scholieren aan de slag met de bouw van hun ‘eigen’ stad.
Middelbare scholen kunnen deelnemen aan het programma ‘Klassenbezoek’, ook van ProDemos. Zij kruipen in de huid van raadsleden en spelen een raadsvergadering na over de woningnood of een popfestival in Den Haag.
Twee keer per jaar wordt een aantal klassen uitgenodigd voor het kindervragenuur. Leerlingen uit groep 7 en 8 stellen vragen aan raadsleden, wethouders en de burgemeester.
In 2027 organiseert de gemeente Den Haag weer de vergaderingen van het Kiescollege niet ingezetenen, tegelijk met de Provinciale Staten verkiezingen. Het Kiescollege stemt voor leden van de Eerste Kamer namens Nederlanders in het buitenland. De vergaderingen van het kiescollege niet ingezetenen worden voorgezeten door de burgemeester en ondersteund door de griffie en bureau verkiezingen. Dit is een wettelijke taak die bij de gemeente Den Haag is belegd.
Wat mag het kosten?
Voor de gemeenteraad is een budget begroot van €2,32 mln. Dit budget bestaat uit de volgende onderdelen:
- een budget van € 2,12 mln. voor de (maandelijkse) vergoedingen aan de raadsleden;
- een budget van € 0,09 mln. voor Overige goederen en diensten;
- een budget van € 0,11 mln. in het kader van de werkkostenregeling.
Er is ook budget beschikbaar voor de apparaatskosten van de gemeenteraad en de ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie. Deze zijn apart in de begroting toegelicht.
Apparaatskosten gemeenteraad
Apparaatskosten gemeenteraad
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Apparaatskosten Gemeenteraad | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 5.148 | 5.439 | 4.865 | 4.865 | 4.865 | 4.865 |
Baten | 9 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 5.139 | 5.069 | 4.865 | 4.865 | 4.865 | 4.865 |
Wat willen we bereiken?
De ondersteuning van raads- en commissievergaderingen en de huisvesting van gemeenteraadsfracties (werkplekken en fractiekamers).
Toekennen van een budget voor werkzaamheden van de fracties, dit gebeurt op grond van de Verordening fractieondersteuning 2023. Elk jaar voert de Gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag ook de controle uit op de bestedingen door de fracties van de tegemoetkoming fractieondersteuning.
Wat gaan we ervoor doen?
Vergaderingen voorbereiden van de commissies, het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad) en het fractievoorzittersoverleg. In 2027 wordt een aanbesteding voorbereid van het systeem dat de uitzendingen van de raad verzorgt.
Wat mag het kosten?
Voor de apparaatslasten gemeenteraad is een budget begroot van € 4,87 mln. Dit is als volgt opgebouwd:
- een budget van € 3,14 mln. voor de tegemoetkoming fractieondersteuning;
- een budget van € 0,52 mln. voor overige goederen en diensten;
- een budget van € 1,21 mln. voor overige uitgaven op het gebied van ondersteuning bedrijfsvoering secretariaat rekeningcommissie en afschrijvingen.
Bestuursondersteuning gemeenteraad
Bestuursondersteuning gemeenteraad
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 2.775 | 3.086 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 2.775 | 3.086 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
Wat willen we bereiken?
Het ondersteunen van de gemeenteraad en de raadscommissies en de communicatie tussen inwoners en de gemeenteraad verzorgen.
Wat gaan we ervoor doen?
De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Ambtenaren van de griffie verzorgen het secretariaat van de commissies, zorgen ervoor dat de raad kan vergaderen en ondersteunen de raad in haar controlerende en kaderstellende rol.
De griffier ondersteunt de voorzitter van de raad en is secretaris van het presidium, de raadsleden die het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad verzorgen.
De griffie laat aan de stad zien wat de gemeenteraad doet, via de website en op social media.
De griffie organiseer schoolbezoeken aan de raadzaal. Scholieren maken zo kennis met de lokale politiek en de Haagse gemeenteraad. Jaarlijks gaat het om honderden scholieren. Inwoners bezoeken de gemeenteraad (het programma van Gast van de raad). Medewerkers van de gemeente gaan op werksafari bij de gemeenteraad. Inwoners en medewerkers krijgen zo een goed beeld van wat de raad doet.
Wat mag het kosten?
Voor de bestuursondersteuning is een budget begroot van € 3,02 mln. Dit is als volgt opgebouwd:
- een budget van € 2,66 mln. voor salarislasten van de medewerkers van de griffie;
- een budget van € 0,36 mln. voor overige goederen en diensten.
Rekenkamer
Rekenkamer
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Rekenkamer | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 1.127 | 1.401 | 1.365 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1.127 | 1.401 | 1.365 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
Wat willen we bereiken?
Het doel van de rekenkamer is om met onafhankelijke en objectieve onderzoeken de rol van de gemeenteraad en het functioneren van de gemeente te versterken. De rapporten en brieven van de rekenkamer zijn tevens bedoeld als aanknopingspunt voor het gemeentebestuur om rekenschap af te leggen aan de burgers.
Wat gaan we ervoor doen?
De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid van het gemeentebestuur. Daarnaast doet de rekenkamer onderzoek naar de opvolging van raadsbesluiten over eerdere rekenkamerrapporten. De rapporten en brieven van de rekenkamer zijn openbaar en worden voor behandeling of ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamer neemt in haar eigen jaarplan op welke onderzoeken zij zal uitvoeren. Dit jaarplan publiceert de rekenkamer op haar website en wordt tevens ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.
Wat mag het kosten?
Voor de rekenkamer is een budget begroot van € 1,37 mln. Ten opzichte van 2026 is het budget van de rekenkamer structureel met € 0,05 mln. in 2027, oplopend naar € 0,10 mln. in 2028 verhoogd.
Deze verhoging is vanwege capaciteitsknelpunten bij de rekenkamer in het coalitieakkoord 2026-2030 opgenomen. Het budget gebruikt de rekenkamer voor de vergoedingen voor de leden van de rekenkamer, de salarissen van de ambtenaren van de rekenkamer, de inhuur van externe deskundigen en overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefeningen van haar taken.
De rekenkamer neemt in haar jaarplan op hoe het ter beschikking gestelde budget wordt besteed. De rekenkamer is zelfstandig bevoegd binnen haar budget uitgaven te doen voor de uitvoering van haar taken.
Het budget is als volgt opgebouwd:
- een budget van € 1,27 mln. voor de leden van de rekenkamer en de salarissen van de ambtenaren van de rekenkamer;
- een budget van € 0,10 mln. voor de inhuur van externe deskundigen en overige goederen en diensten.
Ombudsman
Ombudsman
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Ombudsman | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 1.461 | 1.982 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 |
Baten | 44 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Saldo | 1.417 | 1.940 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
Wat willen we bereiken?
Een goede en onafhankelijke uitvoering van het mandaat en de missie van de Ombudsman (inclusief Jeugdombudsman) conform de gemeentewet artikel 81t en de lokale ‘verordening gemeentelijke Ombudsman’. Waar Haagse inwoners, ondernemers en instellingen laagdrempelig terecht kunnen met klachten en signalen over de gemeentelijke dienstverlening. Met als doel de gemeente te laten leren van klachten ten behoeve van verbetering van de dienstverlening.
Wat gaan we ervoor doen?
Op basis van een onafhankelijke positie behandelen van klachten, als ook het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van de Ombudsman en Jeugdombudsman in de stad voor Haagse inwoners, ondernemers en instellingen die vastlopen bij de gemeente. Door middel van interventies knelpunten helpen oplossen. En in bredere zin, signalen en trends bundelen in rapportages, signaalbrieven en onderzoeken met aanbevelingen aan het college en de raad.
Wat mag het kosten?
De ombudsman heeft vorig jaar een verbeterplan opgesteld ter onderbouwing voor de behoefte aan structureel meer middelen, met een gefaseerde uitbreiding van de huidige formatie van 6,2 naar 15,3 fte in 2027 (RIS321818 ). In dit plan is uiteengezet hoe het aanvullende budget vanaf 2026 wordt ingezet om de noodzakelijke versterking van het werk en missie van de Ombudsman (inclusief de Jeugdombudsman) adequaat te kunnen uitvoeren.
Voor de Ombudsman is een budget begroot van € 2,33 mln. Dit is als volgt opgebouwd:
- een budget van € 2,10 mln. bestemd voor salarislasten van de medewerkers van de ombudsman;
- een budget van € 0,27 mln. voor overige goederen en diensten;
- een dekking van € 0,04 mln. voor activiteiten uitgevoerd voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag
Gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 5.310 | 5.672 | 5.887 | 5.887 | 5.887 | 5.887 |
Baten | 265 | 308 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Saldo | 5.045 | 5.364 | 5.567 | 5.567 | 5.567 | 5.567 |
Wat willen we bereiken?
Als accountant van de gemeente Den Haag en gelieerde organisaties staat de Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag (GAD) al meer dan een eeuw garant voor het leveren van kwaliteit, zekerheid en inzicht.
Vanuit onze rol als accountant dragen wij bij aan transparantie, betrouwbaarheid en het versterken van publieke verantwoording. Integriteit en vertrouwen zijn ons product. Ze vormen daarmee ook het richtsnoer van ons handelen. Voor meer informatie zie ons jaarplan 2026 GAD-ref: 2025.98
Wat gaan we ervoor doen?
- de GAD voert wettelijke en niet wettelijke controles uit en geeft diverse controleverklaringen af;
- de GAD ondersteunt de gemeenteraad en het college bij hun taken gericht op de (financiële) controle;
- de GAD vervult de rol van kritische vriend en deelt haar kennis met de gemeente, gelieerde organisaties en vakgenoten.
Wat mag het kosten?
De GAD opereert binnen het huidige budget en kan de geambieerde kwaliteit leveren. Voor de GAD is een budget begroot van € 5,57 mln. (€ 5,89 mln. lasten en € 0,32 mln. opbrengsten) onderverdeeld in:
- een budget van € 4,95 mln. bestemd voor salariskosten van medewerkers van de GAD;
- een budget van € 1,941 mln. voor overige goederen en diensten en ingeleend personeel;
- een dekking van € 0,32 mln. in verband met werkzaamheden uitgevoerd voor externe partijen.
